Uchwała Rady Nr XX/172/13 z dnia 2013-12-30

Numer XX/172/13
Data wydania 2013-12-30
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.

Uchwała Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 

1) zwiększyć dochody o kwotę 8.982 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały, 

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 14.900 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. 

2) zwiększyć wydatki o kwotę 23.882 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów budżetowych ogółem:   18.431.304 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 18.161.122 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie: 270.182 zł. 

2) Plan wydatków budżetowych ogółem:   16.971.092 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 16.624.883 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 346.209 zł. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.748.401 zł. 

4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.460.212 zł z przeznaczeniem na: 

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.460.212 zł. 

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/172/2013 
Rady Gminy Bargłów Kościelny 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA

 

Rodzaj:

Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

6 275,00 

0,00 

6 275,00 

 

 

 

 

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

128 462,00

2 949,00

131 411,00

 

01095 

 

Pozostała działalność 

2 819,00 

2 949,00 

5 768,00 

 

 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

2 819,00 

2 949,00 

5 768,00 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

361 156,00

79,00

361 235,00

 

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

361 156,00 

79,00 

361 235,00 

 

 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

600,00 

79,00 

679,00 

750

 

 

Administracja publiczna

5 577,00

2 300,00

7 877,00

 

75095 

 

Pozostała działalność 

1 530,00 

2 300,00 

3 830,00 

 

 

0870 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

1 530,00 

2 300,00 

3 830,00 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 847 605,00

654,00

3 848 259,00

 

75615 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

885 183,00 

2,00 

885 185,00 

 

 

0330 

Podatek leśny 

19 489,00 

2,00 

19 491,00 

 

75616 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

1 593 995,00 

452,00 

1 594 447,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

0330 

Podatek leśny 

50 978,00 

400,00 

51 378,00 

 

 

0340 

Podatek od środków transportowych 

100 637,00 

52,00 

100 689,00 

 

75619 

 

Wpływy z różnych rozliczeń 

2 200,00 

200,00 

2 400,00 

 

 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

2 200,00 

200,00 

2 400,00 

758

 

 

Różne rozliczenia

8 871 209,00

3 000,00

8 874 209,00

 

75814 

 

Różne rozliczenia finansowe 

30 000,00 

3 000,00 

33 000,00 

 

 

0920 

Pozostałe odsetki 

30 000,00 

3 000,00 

33 000,00 

Razem:

15 667 646,00 

8 982,00 

15 676 628,00 

 

 

 

 

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 748 401,00 

0,00 

2 748 401,00 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM DOCHODY:

18 422 322,00

+8 982,00

18 431 304,00

z tego:

- dochody bieżące, w tym: 

18 154 440,00

+6 682,00

18 161 122,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

1 085 611,00 

0,00 

1 085 611,00 

- dochody majątkowe, w tym: 

267 882,00

+2 300,00

270 182,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

0,00 

0,00 

0,00 

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 

0,00 

0,00 

0,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

dochody ze sprzedaży majątku 

267 882,00 

+2 300,00 

270 182,00 

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

0,00 

0,00 

0,00 

z dochodów ogółem na:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 

92 926,00 

0,00 

92 926,00 

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

243 540,00 

0,00 

243 540,00 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 

2 748 401,00 

0,00 

2 748 401,00 

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

0,00 

0,00 

0,00 

- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

6 275,00 

0,00 

6 275,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/2013 
Rady Gminy Bargłów Kościelny 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA

 

Rodzaj:

Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

6 275,00 

0,00 

6 275,00 

 

 

 

 

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

97 996,00

591,00

98 587,00

 

01030 

 

Izby rolnicze 

24 479,00 

591,00 

25 070,00 

 

 

2850 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

24 479,00 

591,00 

25 070,00 

600

 

 

Transport i łączność

996 874,00

7 091,00

1 003 965,00

 

60016 

 

Drogi publiczne gminne 

985 874,00 

7 091,00 

992 965,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

41 368,00 

7 091,00 

48 459,00 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

485 051,00

100,00

485 151,00

 

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

485 051,00 

100,00 

485 151,00 

 

 

4520 

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

4 680,00 

100,00 

4 780,00 

750

 

 

Administracja publiczna

1 712 733,00

0,00

1 712 733,00

 

75023 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

1 477 298,00 

0,00 

1 477 298,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

151 911,00 

3 000,00 

154 911,00 

 

 

4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

3 300,00 

- 1 000,00 

2 300,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

4370 

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 

8 000,00 

- 1 700,00 

6 300,00 

 

 

4420 

Podróże służbowe zagraniczne 

800,00 

- 800,00 

0,00 

 

 

4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

8 200,00 

500,00 

8 700,00 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

367 461,00

0,00

367 461,00

 

75412 

 

Ochotnicze straże pożarne 

355 774,00 

0,00 

355 774,00 

 

 

3030 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

38 311,00 

- 1 000,00 

37 311,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

42 569,00 

4 000,00 

46 569,00 

 

 

4260 

Zakup energii 

18 374,00 

- 1 000,00 

17 374,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

18 140,00 

- 2 000,00 

16 140,00 

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 426 460,00

100,00

6 426 560,00

 

80101 

 

Szkoły podstawowe 

3 857 812,00 

0,00 

3 857 812,00 

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

2 145 877,00 

5 000,00 

2 150 877,00 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

421 766,00 

- 6 900,00 

414 866,00 

 

 

4260 

Zakup energii 

35 676,00 

1 500,00 

37 176,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

58 957,00 

400,00 

59 357,00 

 

80195 

 

Pozostała działalność 

72 156,00 

100,00 

72 256,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

3 810,00 

100,00 

3 910,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

529 474,00

1 100,00

530 574,00

 

90002 

 

Gospodarka odpadami 

288 464,00 

0,00 

288 464,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

2 000,00 

500,00 

2 500,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

249 596,00 

- 500,00 

249 096,00 

 

90015 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

112 214,00 

1 100,00 

113 314,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

0,00 

1 100,00 

1 100,00 

Razem:

14 207 434,00 

8 982,00 

14 216 416,00 


 

 

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 748 401,00 

0,00 

2 748 401,00 

             

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM WYDATKI:

16 962 110,00

-14 900,00 
+23 882,00

16 971 092,00

z tego:

1. Wydatki bieżące, z tego:

16 615 901,00

-14 900,00 
+23 882,00

16 624 883,00

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

11 259 344,00 

-13 900,00 
+23 882,00 

11 269 326,00 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

6 095 321,00 

-6 900,00 
+5 000,00 

6 093 421,00 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

5 164 023,00 

-7 000,00 
+18 882,00 

5 175 905,00 

b) dotacje na zadania bieżące 

278 949,00 

0,00 

278 949,00 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3 826 051,00 

-1 000,00 

3 825 051,00 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

1 045 386,00 

0,00 

1 045 386,00 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

0,00 

0,00 

0,00 

f) obsługa długu 

206 171,00 

0,00 

206 171,00 

2. Wydatki majątkowe, z tego:

346 209,00

0,00

346 209,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 

346 209,00 

0,00 

346 209,00 

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

0,00 

0,00 

0,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

0,00 

0,00 

0,00 

Z wydatków ogółem na:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  na mocy porozumień z organami adm. rządowej 

0,00 

0,00 

0,00 

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst 

6 275,00 

0,00 

6 275,00 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 

2 748 401,00 

0,00 

2 748 401,00 

- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) 

109 802,00 

0,00 

109 802,00 

- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami 

243 540,00 

-500,00 
+500,00 

243 540,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/172/2013 
Rady Gminy Bargłów Kościelny 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami za dzierżawę obwodów łowieckich. 

2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych dochodów. 

3) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów w związku ze sprzedażą zdemontowanych elementów pługu. 

4) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia dochodów z podatków i opłat lokalnych 
w związku z bieżącą analizą przypisów i odpisów. 

5) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych. 

Zmiany w planie wydatków  budżetowych:

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Data modyfikacji: 2014-03-05

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-03-05