Uchwała Rady Nr VII/61/07 z dnia 2007-12-28
Numer | VII/61/07 |
---|---|
Data wydania | 2007-12-28 |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 |
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 88, poz. 587) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
Zwiększyć plan dochodów budżetowych:
Dz. 100 rozdział 10095 § 0460 | w kwocie | 10.036 zł |
Dz. 700 rozdział 70005 § 0750 | w kwocie | 1.837 zł |
Dz. 750 rozdział 75011 § 2360 | w kwocie | 330 zł |
Dz. 756 rozdział 75615 § 0340 | w kwocie | 700 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0310 | w kwocie | 6.596 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0330 | w kwocie | 1.300 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0340 | w kwocie | 9.300 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0360 | w kwocie | 2.200 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0500 | w kwocie | 3.000 zł |
Dz. 756 rozdział 75618 § 0690 | w kwocie | 600 zł |
Dz. 756 rozdział 75619 § 0690 | w kwocie | 270 zł |
Dz. 756 rozdział 75621 § 0020 | w kwocie | 7.500 zł |
Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 | w kwocie | 7.197 zł |
Dz. 758 rozdział 75814 § 0920 | w kwocie | 5.500 zł |
Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 | w kwocie | 3.614 zł |
Dz. 900 rozdział 90020 § 0400 | w kwocie | 479 zł |
RAZEM: | - | 60.459 zł |
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:
Dz. 010 rozdział 01036 § 6298 | w kwocie | 415.572 zł |
Dz. 750 rozdział 75023 § 0690 | w kwocie | 400 zł |
Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 | w kwocie | 61.316 zł |
Dz. 756 rozdział 75615 § 0320 | w kwocie | 18 zł |
Dz. 756 rozdział 75615 § 0330 | w kwocie | 70 zł |
Dz. 756 rozdział 75615 § 0500 | w kwocie | 500 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0320 | w kwocie | 17.241 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0370 | w kwocie | 100 zł |
Dz. 756 rozdział 75616 § 0430 | w kwocie | 600 zł |
Dz. 756 rozdział 75619 § 0970 | w kwocie | 900 zł |
RAZEM: | - | 496.717 zł |
Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 710 rozdział 71004 § 4300 | w kwocie | 2.000 zł |
Dz. 750 rozdział 75023 § 4300 | w kwocie | 5.000 zł |
Dz. 750 rozdział 75023 § 4700 | w kwocie | 800 zł |
Dz. 750 rozdział 75023 § 6050 | w kwocie | 290.000 zł |
Dz. 754 rozdział 75404 § 4210 | w kwocie | 110 zł |
Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 | w kwocie | 3.614 zł |
Dz. 801 rozdział 80195 § 4308 | w kwocie | 8.897 zł |
Dz. 801 rozdział 80195 § 4309 | w kwocie | 2.967 zł |
Dz. 854 rozdział 85404 § 4210 | w kwocie | 3.717 zł |
RAZEM: | - | 317.105 zł |
Dz. 010 rozdział 01010 § 6050 | w kwocie | 37.500 zł |
Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 | w kwocie | 7.393 zł |
Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 | w kwocie | 72.500 zł |
Dz. 600 rozdział 60016 § 4300 | w kwocie | 12.000 zł |
Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 | w kwocie | 64.104 zł |
Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 | w kwocie | 3.000 zł |
Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 | w kwocie | 3.714 zł |
Dz. 754 rozdział 75412 § 3020 | w kwocie | 1.000 zł |
Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 | w kwocie | 5.000 zł |
Dz. 754 rozdział 75412 § 4270 | w kwocie | 7.000 zł |
Dz. 754 rozdział 75412 § 4430 | w kwocie | 5.000 zł |
Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 | w kwocie | 95.615 zł |
Dz. 801 rozdział 80113 § 4300 | w kwocie | 2.000 zł |
Dz. 801 rozdział 80195 § 4210 | w kwocie | 500 zł |
Dz. 852 rozdział 85295 § 4330 | w kwocie | 18.000 zł |
Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 | w kwocie | 3.000 zł |
Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 | w kwocie | 4.000 zł |
Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 | w kwocie | 200.000 zł |
Dz. 926 rozdział 92605 § 4170 | w kwocie | 2.000 zł |
Dz. 926 rozdział 92605 § 4300 | w kwocie | 8.000 zł |
RAZEM: | - | 551.326 zł |
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów budżetowych wynosi: 12.392.218 zł.
Plan wydatków budżetowych wynosi: 13.126.218 zł.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.163.095 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 734.000 zł stanowią przychody pochodzące z:
- zaciąganych kredytów w kwocie - 415.572 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 318.428 zł.
Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Zmienia się plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 415.572 zł;
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek – w kwocie 397.833 zł.
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 4.
§ 7 ust 2 Uchwały Nr V/43/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007;
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/43/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007;
załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr VI/50/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.
wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2006 r.) | Planowane wydatki w 2007 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||
dochody własne gminy | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
I. Zadania kontynuowane | ||||||||||||||
1. | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym | 2006 2007 | 35.146 | - | 35.146 | 35.146 | - | - | - | Urząd Gminy | |
2. | 010 | 01036 | 605 | Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego | 2006 2007 | 634.001 | 7.070 | 626.931 | 211.359 | - | - | 415.572 | Urząd Gminy | |
3. | 801 | 80101 | 605 | Piec c.o. w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym | 2006 2007 | 98.288 | 90.000 | 8.288 | 8.288 | - | - | - | Urząd Gminy | |
4. | 710 | 71004 | 605 | Plan zagospodarowania przestrz.Gminy Bargłów Kośc. | 2004 2007 | 118.367 | 68.114 | 50.253 | 50.253 | - | - | - | Urząd Gminy | |
5. | 851 | 85195 | 605 | Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościel. (mienie komunalne gminy wydzierżawiane dla podmiotu świadczącego usługi zdrowotne) | 2006 2007 | 36.412 | - | 36.412 | 36.412 | - | - | - | Urząd Gminy | |
6. | 750 | 75023 | 6060 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim | 2006 2007 | 17.228 | 15.769 | 1.459 | 1.459 | - | - | - | Urząd Gminy | |
Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2006 r.) | Planowane wydatki w 2007 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||
dochody własne gminy | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
II. Zadania noworozpoczynane | ||||||||||||||
1. | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacje techniczne | 2007 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | Urząd Gminy | |
2. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa Urzędu Gminy | 2007 | 2.354.942 | - | 1.350.000 | 1.350.000 | - | - | - | Urząd Gminy | |
3. | 801 | 80101 | 605 | Ogrodzenie ZS w Bargłowie Kościelnym | 2007 | 93.398 | - | 93.398 | 93.398 | - | - | - | Zespół Szkół | |
4. | 801 | 80195 | 605 | Monitoring wizyjny w ZS w Bargłowie Kościelnym | 2007 | 21.114 | - | 21.114 | 21.114 | - | - | - | Urząd Gminy | |
5. | 600 | 60095 | 605 | Wiaty przystankowe | 2007 | 42.273 | - | 42.273 | 42.273 | - | - | - | Urząd Gminy | |
RAZEM: | x | 3.501.169 | 180.953 | 2.315.274 | 1.899.702 | - | - | 415.572 | x | |||||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI
L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
2007 rok | ||||||||||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | pożyczki na prefinan. z budż.państ. | pożyczki i kredyty | pozostałe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 519.466 | 103.894 | 415.572 | 519.466 | 103.894 | 103.894 | - | - | 415.572 | - | - | 415.572 |
Program: | Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” | |||||||||||||
Priorytet: | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich | |||||||||||||
1.1. | Działanie: | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego | |||||||||||||
Wydatki 2007 r. | Dz.010-01036§ 6058, 6059 | 519.466 | 103.894 | 415.572 | 519.466 | 103.894 | 103.894 | - | - | 415.572 | - | - | 415.572 | |
2. | Wydatki bieżące razem: | x | 588.614 | 147.140 | 441.474 | 536.246 | 134.077 | - | - | 134.077 | 402.169 | - | - | 402.169 |
Program: | Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | |||||||||||||
Priorytet: | Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy | |||||||||||||
2.1. | Działanie: | Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | „Akademia Jutra” – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, Tajnie Starym, Kroszewie, Łabętniku, Publiczne Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 801, rozdz. 80195 | 393.000 | 98.250 | 294.750 | 364.140 | 91.033 | - | - | 91.033 | 273.107 | - | - | 273.107 | |
z tego: wydatki 2007 r. | 364.140 | 91.033 | 273.107 | |||||||||||
wydatki 2008 r. | 28.860 | 7.217 | 21.643 | |||||||||||
Program: | Europejski Fundusz Społeczny | |||||||||||||
Priorytet: | - | |||||||||||||
2.2. | Działanie: | - | ||||||||||||
Nazwa projektu: | „Kluby Przedszkolaka na wsi” (Bargłów Kościelny, Tajno Stare, Kroszewo) | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 854, rozdz. 85404 | 160.750 | 40.171 | 120.579 | 137.242 | 34.325 | - | - | 34.325 | 102.917 | - | - | 102.917 | |
z tego: wydatki 2007 r. | 137.242 | 34.325 | 102.917 | |||||||||||
wydatki 2008 r. | 23.508 | 5.846 | 17.662 | |||||||||||
L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
2007 rok | ||||||||||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | pożyczki na prefinan. z budż.państ. | pożyczki i kredyty | pozostałe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Program: | Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | |||||||||||||
Priorytet: | Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy | |||||||||||||
2.3. | Działanie: | Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Na ścieżkach wiedzy (SP Bargłów Kościelny) | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 801, rozdz. 80195 | 23.000 | 5.752 | 17.248 | 23.000 | 5.752 | - | - | 5.752 | 17.248 | - | - | 17.248 | |
Program: | Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | |||||||||||||
Priorytet: | Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy | |||||||||||||
2.4. | Działanie: | Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | Centra kształcenia na odległość na wsiach | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 801, rozdz. 80195 | 11.864 | 2.967 | 8.897 | 11.864 | 2.967 | - | - | 2.967 | 8.897 | - | - | 8.897 | |
Ogółem: | x | 1.108.080 | 251.034 | 857.046 | 1.055.712 | 237.971 | 103.894 | - | 134.077 | 817.741 | - | - | 817.741 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.
przychodY i rozchodY BUDŻETU W 2007 ROKU
Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2007 r. |
| |||
I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym: |
| 1.506.100 |
| 1. Kredyty | § 952 | 813.405 |
| w tym: - zaciągnięte na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 952 | 415.572 |
| 2. Pożyczki | § 952 | - |
| 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. Prywatyzacja majątku jst | § 944 | - |
| 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | - |
| 8. Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 692.695 |
| |||
II. | ROZCHODY – OGÓŁEM w tym: |
| 772.100 |
| 1. Spłaty kredytów | § 992 | 742.100 |
| w tym: - zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 450.000 |
| 2. Spłaty pożyczek | § 992 | 30.000 |
| 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. Lokaty | § 994 | - |
| 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | - |
| 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku zwiększono dochody budżetowe w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75814 § 2920 o kwotę 7.197 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2007, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-609/07 z dn. 17.12.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność § 2030 o kwotę 3.614 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
1) w dziale 100 – „Górnictwo i kopalnictwo”, rozdz. 10095 § 0460 o kwotę 10.036 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
2) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 1.837 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;
3) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdz. 75011 § 2360 o kwotę 330 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
4) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 700 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
5) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 6.596 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości osób fizyccznych;
6) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75616 § 0330 o kwotę 1.300 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
7) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 9.300 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych;
8) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 2.200 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn;
9) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;
10) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 600 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu różnych opłat;
11) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75619 § 0690 o kwotę 270 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu różnych opłat;
12) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 7.500 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych;
13) w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 5.500 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu pozostałych odsetek;
14) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 479 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty produktowej.
1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01036 § 6298 o kwotę 415.572 zł w związku z przesunięciem na rok 2008 refundacji poniesionych wydatków na inwestycję „Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego” ze środków z Programu SPO-ROL wystąpiła konieczność przekwalifikowania zaciągniętego krótkoterminowego kredytu na prefinansowanie na kredyt wykraczający poza rok budżetowy. W związku z powyższym uległ zmianie planowany deficyt budżetu Gminy oraz źródła jego finansowania.
Metryka strony