Zarządzenie nr 37/2006 z dnia 2006-09-29
Numer | 37/2006 |
---|---|
w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2006 rok |
Data wydania | 2006-09-29 |
z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/171/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
w kwocie | 109.140 zł |
w kwocie | 12.700 zł |
w kwocie | 1.342 zł |
w kwocie | 11.300 zł |
w kwocie | 3.237 zł |
w kwocie | 528 zł |
w kwocie | 76 zł |
w kwocie | 2.345 zł |
w kwocie | 2.155 zł |
w kwocie | 320 zł |
w kwocie | 6.000 zł |
w kwocie | 1.000 zł |
w kwocie | 200 zł |
Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 Dz. 700 rozdział 70005 § 4270 Dz. 750 rozdział 75023 § 4260 Dz. 751 rozdział 75109 § 3030 Dz. 751 rozdział 75109 § 4170 Dz. 751 rozdział 75109 §4110 Dz. 751 rozdział 75109 § 4120 Dz. 751 rozdział 75109 § 4210 Dz. 751 rozdział 75109 § 4300 Dz. 751 rozdział 75109 § 4410 Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 Dz. 754 rozdział 75412 § 4260 Dz. 756 rozdział 75647 § 4170
Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 Dz. 801 rozdział 80101 § 4178 Dz. 801 rozdział 80101 § 4179 Dz. 801 rozdział 80101 § 4218 Dz. 801 rozdział 80101 § 4219 Dz. 801 rozdział 80101 § 4248 Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 Dz. 801 rozdział 80110 § 4218 Dz. 801 rozdział 80110 § 4219 Dz. 801 rozdział 80110 § 4308 Dz. 801 rozdział 80110 § 4309 Dz. 852 rozdział 85212 §3110 Dz. 852 rozdział 85212 § 4010 Dz. 852 rozdział 85212 § 4110 Dz. 852 rozdział 85212 § 4120 Dz. 852 rozdział 85212 § 4210 Dz. 852 rozdział 85212 § 4300 Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 RAZEM:
Dz. 600 rozdział 60016 § 6052 Dz. 700 rozdział 70005 § 4210 Dz. 750 rozdział 75023 § 4440 Dz. 754 rozdział 75412 § 4270 Dz. 756 rozdział 75647 § 4100
w kwocie | 6.500 zł |
w kwocie | 5.089 zł |
w kwocie | 1.696 zł |
w kwocie | 295 zł |
w kwocie | 97 zł |
w kwocie | lzł |
w kwocie | 96.000 zł |
w kwocie | 16.500 zł |
w kwocie | 829 zł |
w kwocie | 2.800 zł |
w kwocie | 933 zł |
w kwocie | 2.318 zł |
w kwocie | 773 zł |
w kwocie | 500.319 zł |
w kwocie | 8.800 zł |
w kwocie | 1.650 zł |
w kwocie | 220 zł |
w kwocie | 1.764 zł |
w kwocie | 4.300 zł |
w kwocie | 10.710 zł |
_ | 811.937 zł |
Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 Dz. 801 rozdział 80101 § 4118 Dz. 801 rozdział 80101 §4119 Dz. 801 rozdział 80101 § 4128 Dz. 801 rozdział 80101 § 4129 Dz. 801 rozdział 80101 § 4308 Dz. 801 rozdział 80101 § 4309 Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 Dz. 801 rozdział 80110 § 4118 Dz. 801 rozdział 80110 §4119 Dz. 801 rozdział 80110 § 4128 Dz. 801 rozdział 80110 § 4129 Dz. 801 rozdział 80110 §4178 Dz. 801 rozdział 80110 § 4179 Dz. 801 rozdział 80110 § 4248 Dz. 801 rozdział 80110 § 4249 RAZEM:
w kwocie | 34.000 zł |
w kwocie | 5.829 zł |
w kwocie | 4.656 zł |
w kwocie | 1.552 zł |
w kwocie | 654 zł |
w kwocie | 218 zł |
w kwocie | 74 zł |
w kwocie | 24 zł |
w kwocie | 50.000 zł |
w kwocie | 7.000 zł |
w kwocie | 1.000 zł |
w kwocie | 16.000 zł |
w kwocie | 6.000 zł |
w kwocie | 4.256 zł |
w kwocie | 1.419 zł |
w kwocie | 598 zł |
w kwocie | 199 zł |
w kwocie | 145 zł |
w kwocie | 48 zł |
w kwocie | 119 zł |
w kwocie | 40 zł |
- | 264.213 zl |
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych wynosi: 12.009.305 zł.
2. Plan wydatków budżetowych wynosi: 13.369.655 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.718.454 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Objaśnienia zmian z budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-365/06 z dnia 22.09.2006 r. oraz Nr FB.II.MC.3011-363/06 z dnia 28.09.2006 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2006 rok w dziale 852 - „Pomoc społeczna", rozdz. 85212 § 2010 o łączną kwotę 517.053 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-332/06 z dnia 29.09.2006 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006 rok w dz. 852 - „Pomoc społeczna", rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 10.710 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-790-6/06 z dnia 26.09.2006 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową w dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75109 § 2010 w łącznej kwocie 19.961 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (11.938 zł) oraz na ponowne głosowanie w wyborach wójtów (8.023 zł).
1) Dział 600 - „ Transport i łączność ":
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 z § 6052 do § 4270 w
kwocie 109.140 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.
2) Dział 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa ":
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w rozdz. 70005 z § 4210 do § 4270 w
kwocie 12.700 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań wchodzących w skład
gminnego zasobu mieszkaniowego.
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w rozdz. 75023 z § 4440 do § 4260 w
kwocie 1.342 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
4) Dział 754 — „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w rozdz. 75412 z § 4270 do § 4210 w
kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz do § 4260 w kwocie 1.000 zł z
przeznaczeniem na zakup energii.
5) Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ":
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w rozdz. 75647 z § 4100 do § 4170 w
kwocie 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej.
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w rozdz. 80101 w ramach paragrafów w
łącznej kwocie 7.178 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Bargłowie
Kościelnym projektu „Szkoła Marzeń";
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w rozdz. 80110 w ramach paragrafów w łącznej kwocie 6.824 zł w związku z realizacją przez Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym projektu „Szkoła Marzeń";
- dokonano pozostałych przesunięć w dziale 801 w łącznej kwocie 119.829 zł w związku z brakiem środków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych, z czego o kwotę 96.000 zł zwiększono wydatki w rozdz. 80101 § 4270 z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Łabętniku.
Metryka strony